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真的吗?
当然可以!慢慢听老实菌。
王老板卖手机好几年了,一直是小规模纳税人,不申请一般纳税人。今年生意不错,连续12个月销售收入104万,已经达到一般纳税人申请登记的标准。但是王的老板因为怕多缴税没有登记,然后就收到了《税务告知通知书& hellip
由于没有按时办理一般纳税人登记,王每月销售10万左右,将按17%的税率征收增值税,进项税额无法抵扣。这样,光增值税就要交1.7万!
这比小规模纳税人多3%。不仅仅是1.2分!
真骗人!老实菌,你不是说一般纳税人申请后其实少缴税吗?为什么这么多?
也就是你主动成为一般纳税人,享受增值税进项税额抵扣政策,而不是被税务局发现超标不登记,像王老板一样被处罚!
我明白了!
那么申请一般纳税人的注册标准是什么呢?
1.从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,或者主要从事该项业务的纳税人,年销售额超过50万元的,应当申请办理增值税;
2.应税服务年销售额超过500万元的纳税人;
3.其他行业年应税销售额超过80万元。
这里& ldquo年度应税销售额& rdquo,不是指自然年,而是指连续12个月,比如2017年4月1日至2018年3月31日,这是一个运营期。
超过标准就要申请一般纳税人登记吗?有例外吗?
纳税人年度应税销售额超过规定标准的,应当在报告期结束后20个工作日内按照本公告第二条或者第三条的规定办理相关手续;
否则,很可能是& ldquo强烈转向& rdquo也就是王老板上面的例子:按照适用的增值税税率,按照销售额计算应纳税额,进项税额不得抵扣,也不得使用增值税专用发票!
但也有例外。
1.个体工商户以外的自然人;
2.应税行为不经常发生,主要是增值税很少涉及,只是偶尔有一两次销售行为超过小规模纳税人标准。这类单位和个体工商户可以选择小规模纳税人,但需要提交申请说明,由税务机关进行判断。
一般纳税人申请有什么好处?
1.进项税可以抵扣。假设你的投入总是大于你的产出,原则上你不用一直缴纳增值税。
2.所得税不再核定征收,改为审计。亏损不征所得税,比小规模纳税人少;
3.有资格开具增值税专用发票的可以给购买方开具专用票,比小规模纳税人更有竞争力。被购买者用来抵扣其销售项目,变相扩大销售对象范围,增加销售额;
4.它也是力量的象征。一般纳税人申请后很容易和一般纳税人做生意。通常大公司都是一般纳税人,所以业务容易发展。
5.一般纳税人的财务、税务、管理要求规范,对财务人员要求高,可以降低操作风险和涉税风险。
那么,不符合标准可以申请吗?
可以,但必须满足两个条件:
1、有固定的生产经营场所;
2.能够按照国家统一的会计制度设置账簿,根据合法有效的凭证进行核算,提供准确的纳税信息。
但是,普通纳税人在申请时要慎重。一旦他们成为普通纳税人,他们就不能再回到小规模纳税人。
成为一般纳税人后有什么需要注意的吗?
没错。主要与收到发票有关:
型票税控设备。
如果之前没有发票或者税控号牌,需要在网上申请增值税发票票,联系税控服务商购买税控设备。
如果你以前有系统中作废的通用机票类型,去办税服务厅取消通用机票类型,申请增值税发票票类型联系税控服务商购买税控设备。
如果您有普通增值税发票和税控设备,请在网厅申请增值税专用发票票,然后带着税控设备到办税服务厅改写。
由于小规模申报是按季度进行,普通纳税人要按月申报,所以申报期的衔接就显得尤为重要!
申报卡清算类型。
如果一般纳税人从1月开始申请(4月、7月、10月与1月相同),他/她将从2月开始按月申报,然后及时更改税控面板文件。从2月份开始,他/她通常会复制纳税申报单并结清卡。
2月起申请一般纳税人(5月、8月、11月同2月),2月到办税服务厅手工申报1月小规模增值税;自3月征收期起,应每月进行自我申报。2月申报成功后,应及时变更税控屏文件,从3月征期起正常复印报税卡。
3月起(6月、9月、12月同3月)申请的一般纳税人,4月到办税服务厅手工申报1月、2月小规模增值税,3月一般纳税人增值税。在1月至3月的正常复制后,他们将在4月征收期之前更改税控文件。申报4月征款期后,申请窗口将清除卡
。女士们,先生们,如果您符合一般纳税人申请标准,请尽快注册!如果不符合标准,但想扩大业务,也可以申请增值税专用发票抵扣进项税额。如果您对此不是很清楚,请免费咨询www.hcx99.com,联系电话是4008277738。